职位描述
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【岗位职责】1、根据公司需要制定内部审计计划并安排审计任务;2、通过各种方式,识别公司业务流程风险点及潜在内控缺陷,并提出有效的长期整改方案和整改建议,或增值性建议,同业务负责人就相关整改方案、建议沟通确认;3、对公司各业务环节内部控制执行情况,结合重要性水平开展定期审计,并对潜在内部控制缺陷提出改进措施;4、对审计发现、内控缺陷的整改落实情况进行跟踪和监督,实现审计发现、内控缺陷的闭环管理;5、完善公司内部合规体系建设;6、完成上级领导布置的其他工作【任职要求】1、学历及专业:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业者优先;2、工作经验:具有三年以上企业内部审计、会计、财务管理相关经验;3、技能及资质:具有良好的沟通协调能力、协作能力、责任意识、团队合作意识及较强的执行力、学习能力;4、职业操守:具有良好的职业操守和职业道德,依法审计,保守秘密。
职能类别:审计专员/助理
工作地点
地址:徐州徐州
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。