职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
主要职责是强化公司内部控制和风险管理,具体包括:
1.确立年度审计计划;
2.协助或独立组织项目审计计划,组织现场审计并编写审计报告;
3.定期对财务报表实施审计;
4.对内部举报事件进行调查,并提交调查报告;
5.对管理制度和业务流程进行审计;
6.本着服务的意识,向其他部门提供咨询意见。
岗位要求:
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;
3、年龄 28-40 岁左右,有3年以上财务或内审工作经历,有事务所
工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。
工作地点
地址:南通崇川区南通-崇川区酒商荟私藏菜
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
南通传承商贸有限公司
- 旅游·酒店·餐饮服务
- 51-99人
- 私营·民营企业
- 探险王国内酒商荟私藏菜