职位描述
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工作范围:
内控与风险管理体系的建立与完善;内部审计项目的执行与跟踪整改。
工作职责:
1. 制定和完善公司的内部控制体系,制定内部控制制度与流程;
2. 管理和维护内部控制相关文件,确保文件的完整性和准确性,及时更新制度、流程和内控手册;
3. 分析和评估公司各个业务流程中的风险点和内部控制缺陷,提出改进措施并推动其执行,优化内部控制流程;
4. 组织对公司关键控制点内控执行情况的监督和检查,开展风险评估工作,识别和评估公司面临的风险,制定相应的风险管理策略和控制措施,减少风险对业务运营的影响;
5. 根据内部审计计划要求,制定具体审计项目计划与方案,组织并执行内部审计活动,提出整改建议并编制审计报告;
6. 组织和实施内部控制与风险管理相关的培训活动,提高员工的内控意识和技能,确保内控要求的全面落实。
岗位要求:
1. 教育背景:全日制本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;
2. 工作经验:5年以上内控、内审相关工作经验,拥有医药、疫苗行业经验优先;
3. 基本专业知识:
- 了解审计准则、内部控制和风险管理方法,了解相关法律法规和行业要求,具备一定的审计程序和技术的实际应用经验。
- 优先考虑具备CPA、ACCA、CIA等专业资格认证的候选人。
4. 通用能力素质:
- 良好的沟通和团队合作能力,能够与团队成员和其他部门有效协作。
- 具备自主学习和解决问题的能力,及时适应新技术和新方法。
- 具有良好的道德和伦理标准,确保内控管理职责所涉及公司相关信息的安全和保密。
- 保持独立性和客观性,能够以公正的态度进行审查和评估。
- 具备数字敏感度和数字分析能力,能够理解和解读财务数据、报表和指标,找出潜在的问题和风险。
内控与风险管理体系的建立与完善;内部审计项目的执行与跟踪整改。
工作职责:
1. 制定和完善公司的内部控制体系,制定内部控制制度与流程;
2. 管理和维护内部控制相关文件,确保文件的完整性和准确性,及时更新制度、流程和内控手册;
3. 分析和评估公司各个业务流程中的风险点和内部控制缺陷,提出改进措施并推动其执行,优化内部控制流程;
4. 组织对公司关键控制点内控执行情况的监督和检查,开展风险评估工作,识别和评估公司面临的风险,制定相应的风险管理策略和控制措施,减少风险对业务运营的影响;
5. 根据内部审计计划要求,制定具体审计项目计划与方案,组织并执行内部审计活动,提出整改建议并编制审计报告;
6. 组织和实施内部控制与风险管理相关的培训活动,提高员工的内控意识和技能,确保内控要求的全面落实。
岗位要求:
1. 教育背景:全日制本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;
2. 工作经验:5年以上内控、内审相关工作经验,拥有医药、疫苗行业经验优先;
3. 基本专业知识:
- 了解审计准则、内部控制和风险管理方法,了解相关法律法规和行业要求,具备一定的审计程序和技术的实际应用经验。
- 优先考虑具备CPA、ACCA、CIA等专业资格认证的候选人。
4. 通用能力素质:
- 良好的沟通和团队合作能力,能够与团队成员和其他部门有效协作。
- 具备自主学习和解决问题的能力,及时适应新技术和新方法。
- 具有良好的道德和伦理标准,确保内控管理职责所涉及公司相关信息的安全和保密。
- 保持独立性和客观性,能够以公正的态度进行审查和评估。
- 具备数字敏感度和数字分析能力,能够理解和解读财务数据、报表和指标,找出潜在的问题和风险。
工作地点
地址:天津东丽区融生大厦
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求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
康希诺生物股份公司
- 制药·生物工程
- 200-499人
- 公司性质未知
- 天津经济技术开发区西区南大街185号