职位描述
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1. 负责制订并完善内部审计制度、工作流程和管理办法,制订内部审计年度工作计划等;
2. 负责日常经营审计、干部在任离任审计、其他专项审计等审计工作,包括但不限于与之相关的制订内部审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书等;
3. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4. 负责开展审计问题整改的跟踪核查工作;
5. 参与协调对接上级单位对公司的内部审计工作;
6. 协同风险控制工作,侧重监督公司财产资金情况、流程运行状况,分析财务报表,判断其运行效率效益,及时发现风险并提出改进建议;
7. 完成领导领导交办的其他工作。
任职资格:
1. 熟练掌握财税和审计专业知识,熟悉内部控制、风险管理相关知识;
2. 熟悉国家财经类法规,会计准则与审计准则等专业规则;
3. 了解建设工程行业情况;
4. 熟练使用账务处理软件(如金蝶、用友)、办公软件;
5. 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6. 良好的语言、文字表达能力;
7. 5年以上相关审计管理经验;
8.CPA、CIA、中高级审计师优先考虑。
工作地点
地址:苏州相城区苏州-相城区澄阳路88号中亿丰大厦
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
崔女士HR
中亿丰建设集团股份有限公司
- 房地产开发·建筑与工程
- 1000人以上
- 股份制企业
- 相城区澄阳路88号