岗位职责:
1)全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的内控管理措施有效;
2)负责组织协调各部门起草制定相关管理制度、制度更新修订与废止等工作,审阅各单位的管理制度、流程、表单等内部控制体系的合规性;
3)负责搭建业务流程、流程咨询、流程验证,组织协调流程优化工作,监督业务部门流程使用培训情况;
4)负责公司定期和专项合规检查工作,向管理层提供建议,有效降低和防范内控与合规风险;
5)完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1) 财经、审计、法律或相关管理专业本科及以上学历,10年以相关工作经验,5年以上管理经验;具备高级会计师、审计师、注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等职业资格者优先;
2) 具有高度的职业敏感性和扎实的专业知识,精通企业内部控制规范,熟悉行业相关的合规要求,具备出色的风险识别与评估能力;
3) 具有良好的沟通和领导能力,优秀的分析和问题解决能力、具备强大组织协调能力和团队合作精神,能够有效激励和管理团队,推动跨部门合作;
4) 具备良好的职业道德和职业操守,能够坚守原则,保守秘密,维护公司利益。
- 制药·生物工程
- 500-999人
- 公司性质未知
- 经济技术开发区荣京东街甲5号